Faktúra č. 41021192
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Požiarny servis,a.s.
- IČO: 36483923
- Adresa: Kukorrelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021192
- Popis fakturovaného plnenia: revízia hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 402,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/81/0021
- Dátum zverejnenia: 20.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/81/0021 | objednávame u Vás revíziu HP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Požiarny servis,a.s. | 36483923 | 403,00 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Objednávka |