Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021158
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky 10/2021
- Dátum doručenia: 09.11.2021
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť