Faktúra č. 41021140

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021140
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky 9/2021
  • Dátum doručenia: 07.10.2021
  • Celková hodnota: 11,57 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť