Faktúra č. 41021130

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021130
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 16.09.2021
  • Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 380021
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť