Faktúra č. 41021127

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021127
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby 8/2021
  • Dátum doručenia: 06.09.2021
  • Celková hodnota: 12,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť