Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021126
- Popis fakturovaného plnenia: mobily - vedenie SOŠ
- Dátum doručenia: 06.09.2021
- Celková hodnota: 40,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť