Faktúra č. 41021120

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021120
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 09/2021
  • Dátum doručenia: 02.09.2021
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť