Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021118
- Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť SANET 07-09/2021
- Dátum doručenia: 16.08.2021
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť