Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021115
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 09.08.2021
- Celková hodnota: 2 756,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť