Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021104
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby 6/2021
- Dátum doručenia: 09.07.2021
- Celková hodnota: 13,43 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť