Faktúra č. 41021093

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021093
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 07/2021
  • Dátum doručenia: 01.07.2021
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť