Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021090
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 16.03.2021 do 14.06.2021
- Dátum doručenia: 21.06.2021
- Celková hodnota: 1 506,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť