Faktúra č. 41021089

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021089
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.06.2021
  • Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť