Faktúra č. 41021075

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021075
  • Popis fakturovaného plnenia: asc Agenda Komplet SŠ 2022
  • Dátum doručenia: 07.06.2021
  • Celková hodnota: 509,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť