Faktúra č. 41021074

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021074
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 06/2021
  • Dátum doručenia: 02.06.2021
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť