Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021073
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.06.2021
- Celková hodnota: 2 362,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201845144_Z
- Dátum zverejnenia: 20.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť