Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021071
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.05.2021
- Celková hodnota: 91,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 210016
- Dátum zverejnenia: 16.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť