Faktúra č. 41021070

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021070
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 26.05.2021
  • Celková hodnota: 171,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť