Faktúra č. 41021068

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021068
  • Popis fakturovaného plnenia: za dokumentáciu k vykonanému verejnému obstaraniu pre projekt "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou SOŠ polytechnická Humenné"
  • Dátum doručenia: 18.05.2021
  • Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť