Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021066
- Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť SANET 04-06/2021
- Dátum doručenia: 14.05.2021
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť