Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021060
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky - zamestnanci
- Dátum doručenia: 04.05.2021
- Celková hodnota: 2 402,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť