Faktúra č. 41021052
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021052
- Popis fakturovaného plnenia: Balik CISCO Webex pre školy
- Dátum doručenia: 12.04.2021
- Celková hodnota: 772,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.04.2021
- Poznámka: