Faktúra č. 41021052

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021052
  • Popis fakturovaného plnenia: Balik CISCO Webex pre školy
  • Dátum doručenia: 12.04.2021
  • Celková hodnota: 772,54 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť