Faktúra č. 41021039

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021039
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 09.12.2020-15.03.2021
  • Dátum doručenia: 22.03.2021
  • Celková hodnota: 1 284,11 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť