Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021034
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 09.03.2021
- Celková hodnota: 13,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť