Faktúra č. 41021023

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021023
  • Popis fakturovaného plnenia: služobné mobily SOŚ
  • Dátum doručenia: 08.02.2021
  • Celková hodnota: 40,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť