Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021021
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky zamestnacov
- Dátum doručenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 1 575,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť