Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021013
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 01-03/2021
- Dátum doručenia: 15.01.2021
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť