Faktúra č. 41021012

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021012
  • Popis fakturovaného plnenia: zverejňovanie na rok 2021
  • Dátum doručenia: 15.01.2021
  • Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť