Faktúra č. 41020205

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020205
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 22.09.-08.12.2020
  • Dátum doručenia: 16.12.2020
  • Celková hodnota: 1 089,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť