Faktúra č. 41020191

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020191
  • Popis fakturovaného plnenia: technik BOZP za rok 2020
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť