Faktúra č. 41020189

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020189
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 10-12/2020
  • Dátum doručenia: 04.12.2020
  • Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť