Faktúra č. 41020185

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020185
  • Popis fakturovaného plnenia: riadenie projektu "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou"
  • Dátum doručenia: 03.12.2020
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť