Faktúra č. 41020182

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020182
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 12/2020
  • Dátum doručenia: 01.12.2020
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť