Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020177
- Popis fakturovaného plnenia: mobil vedenie SOŠ
- Dátum doručenia: 09.11.2020
- Celková hodnota: 136,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť