Faktúra č. 41020174

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020174
  • Popis fakturovaného plnenia: pneuservis
  • Dátum doručenia: 05.11.2020
  • Celková hodnota: 46,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť