Faktúra č. 41020169

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020169
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 29.10.2020
  • Celková hodnota: 900,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť