Faktúra č. 41020155

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020155
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 02.10.2020
  • Celková hodnota: 2 599,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť