Faktúra č. 41020153

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020153
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 10/2020
  • Dátum doručenia: 01.10.2020
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť