Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020152
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 01.10.2020
- Celková hodnota: 402,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť