Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020140
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 10.09.2020
- Celková hodnota: 57,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť