Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020137
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 03.09.2020
- Celková hodnota: 1 181,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť