Faktúra č. 41020135

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020135
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a stravné porada riaditeľov PSK
  • Dátum doručenia: 27.08.2020
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť