Faktúra č. 41020133

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020133
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 05-08/2020
  • Dátum doručenia: 24.08.2020
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť