Faktúra č. 41020130

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020130
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 01.07.-30.09.2020
  • Dátum doručenia: 13.08.2020
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť