Faktúra č. 41020121

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020121
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kosačky
  • Dátum doručenia: 05.08.2020
  • Celková hodnota: 11,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť