Faktúra č. 41020121
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020121
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kosačky
- Dátum doručenia: 05.08.2020
- Celková hodnota: 11,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.08.2020
- Poznámka: