Faktúra č. 41020111
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020111
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 06/2020
- Dátum doručenia: 16.07.2020
- Celková hodnota: 1 587,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.08.2020
- Poznámka: