Faktúra č. 41020095

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020095
  • Popis fakturovaného plnenia: vas od 18.03.-16.06.2020
  • Dátum doručenia: 22.06.2020
  • Celková hodnota: 1 245,31 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť