Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020087
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 09.06.2020
- Celková hodnota: 56,97 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť