Faktúra č. 41020080

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020080
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 02.06.2020
  • Celková hodnota: 2 639,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť