Faktúra č. 41020073

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020073
  • Popis fakturovaného plnenia: el. energia 04/2020
  • Dátum doručenia: 14.05.2020
  • Celková hodnota: 773,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť